CPF/CNPJ:
06105333000323
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
72085/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR PARA MINISTRAR CURSO DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU - DOUTORADO EM CIENCIAS CONTABEIS/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001165 | 28/06/2019 | 134.400,00 | 134.400,00 | 134.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR PARA MINISTRAR CURSO DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU - DOUTORADO EM CIENCIAS CONTABEIS/UEMA.
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2019NE001165 | 28/06/2019 | 134.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 2500 de 02/09/2019, referente a 1° Parcela do Contrato n° 022/2019 , conforme o processo n. 211110/2019.
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2019NL011859 | 17/12/2019 | 0,00 | 134.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 2500 de 02/09/2019, referente a 1° Parcela do Contrato n° 022/2019 , conforme o processo n. 211110/2019.
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2019NL012040 | 20/12/2019 | 0,00 | 134.400,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2019NL012039 | 20/12/2019 | 0,00 | -134.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP006403 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012084 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.016,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071380 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 125.664,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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