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NOTA DE EMPENHO 2019NE002279

Favorecido

ILMA SOCORRO SANTANA PINHEIRO
R$ 708,00
 

CPF/CNPJ:

00082195005300

Emissão:

18/10/2019

Plano Interno:

001661

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

223161/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753

Descrição

VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA TIMON-MA, PERÍODO 24 A 27/10/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONFORME O PROCESSO Nº 223161/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002279 18/10/2019 708,00 708,00 708,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA TIMON-MA, PERÍODO 24 A 27/10/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONFORME O PROCESSO Nº 223161/2019
2019NE002279 18/10/2019 708,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA TIMON-MA, PERÍODO 24 A 27/10/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE APOIO PRES
2019NL008524 18/10/2019 0,00 708,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB051725 21/10/2019 0,00 0,00 708,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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