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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000417

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA PERIODO 07 A 10/;04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA/UEMA

692,00 692,00 692,00
2019NE000484

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA DE MOBILIDADE ACADEMICA/UEMA

2.200,00 2.200,00 2.200,00
Totais: 2.892,00 2.892,00 2.892,00

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