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NOTA DE EMPENHO 2019NE000781

Favorecido

ANTÔNIO CARLOS GASPAR DOS PASSOS
R$ 708,00
 

CPF/CNPJ:

00076329534349

Emissão:

09/05/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

47726/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126

Descrição

VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA PEDREIRAS-MA, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PERÍODO 16 A 19/05/2019,CONVÊNIO 400015/2011, CONFORME O PROCESSO Nº47726/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000781 09/05/2019 708,00 708,00 708,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA PEDREIRAS-MA, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PERÍODO 16 A 19/05/2019,CONVÊNIO 400015/2011, CONFORME O PROCESSO Nº47726/2019
2019NE000781 09/05/2019 708,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA PEDREIRAS-MA, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PERÍODO 16 A 19/05/2019,
2019NL002090 10/05/2019 0,00 708,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012895 13/05/2019 0,00 0,00 708,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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