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NOTA DE EMPENHO 2019NE001573

Favorecido

ILKA MARCIA RIBEIRO DE SOUZA SERRA
R$ 619,50
 

CPF/CNPJ:

00071192999304

Emissão:

15/08/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

172671/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126

Descrição

VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA ZE DOCA/MA, PERIODO 16 A 19/08/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001573 15/08/2019 619,50 619,50 619,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA ZE DOCA/MA, PERIODO 16 A 19/08/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMA
2019NE001573 15/08/2019 619,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA ZE DOCA/MA, PERIODO 16 A 19/08/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL/UEMA
2019NL005593 15/08/2019 0,00 619,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB034981 16/08/2019 0,00 0,00 619,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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