Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001391
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO BENTO/MA, PERIODO 24 A 25/07/2019, FINS VISTORIAR OBRAS DA FAZENDA ESCOLA/UEMA, PROCESSO N.155429/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
Totais: | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
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