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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE001391

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO BENTO/MA, PERIODO 24 A 25/07/2019, FINS VISTORIAR OBRAS DA FAZENDA ESCOLA/UEMA, PROCESSO N.155429/2019

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Totais: 346,00 346,00 346,00

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