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NOTA DE EMPENHO 2019NE000385

Favorecido

ALDECINA COSTA SOUSA
R$ 519,00
 

CPF/CNPJ:

00048317705315

Emissão:

04/04/2019

Plano Interno:

001024

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

0055402/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 08 A 10/04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA/UEMA/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000385 04/04/2019 519,00 519,00 519,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 08 A 10/04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA/UEMA/2019
2019NE000385 04/04/2019 519,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 08 A 10/04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA/UEMA/2019
2019NL000979 04/04/2019 0,00 519,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB005584 08/04/2019 0,00 0,00 519,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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