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NOTA DE EMPENHO 2019NE002294

Favorecido

MAGDA NUCIA ALBUQUERQUE DIAS
R$ 519,00
 

CPF/CNPJ:

00047894784320

Emissão:

21/10/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

205835/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS-MA, PERÍODO 04 A 08/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO SEMIC - SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PROCESSO Nº 204540/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002294 21/10/2019 519,00 519,00 519,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS-MA, PERÍODO 04 A 08/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO SEMIC - SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PROCESSO Nº 204540/2019
2019NE002294 21/10/2019 519,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS-MA, PERÍODO 04 A 08/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO SEMIC - SEMANA ACADÊMICA, CONFORME O PROCESS
2019NL008564 21/10/2019 0,00 519,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB052056 22/10/2019 0,00 0,00 519,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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