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NOTA DE EMPENHO 2019NE002702

Favorecido

SERGIO NOLETO TURIBUS.
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00046709967387

Emissão:

09/10/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

215814/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPES-ME

Descrição

REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 14 A 17/10/2019 COM FINS DE PARTICIPAÇÃO ME BANCA, PAGO PELO SICONV EM 09/10/2019, CONVÊNIO Nº 869543/18, CONFORME O PROCESSO Nº 215814/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002702 09/10/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 14 A 17/10/2019 COM FINS DE PARTICIPAÇÃO ME BANCA, PAGO PELO SICONV EM 09/10/2019, CONVÊNIO Nº 869543/18, CONFORME O PROCESSO Nº 215814/2019.
2019NE002702 09/10/2019 708,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A CREDOR INCORRETO
2019NE002728 09/10/2019 -708,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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