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NOTA DE EMPENHO 2019NE001166

Favorecido

SERGIO NOLETO TURIBUS.
R$ 531,00
 

CPF/CNPJ:

00046709967387

Emissão:

03/07/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

79963/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPES-ME

Descrição

VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 25 A 27/04/2019, FINS PROFMAT/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001166 03/07/2019 531,00 531,00 531,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 25 A 27/04/2019, FINS PROFMAT/UEMA
2019NE001166 03/07/2019 531,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA BALSAS/MA, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA, CONVÊNIO Nº 869543/2019, PAGO PELO SICONV EM 2
2019NL004110 03/07/2019 0,00 531,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB031192 03/07/2019 0,00 0,00 531,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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