CPF/CNPJ:
00045991456372
Emissão:
21/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
248181/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Processo de Adiantamento para atender despesas com material de consumo da Assessoria de gestão Ambiental vinculado a Reitoria , na responsabilidade da servidora Andrea de Araujo, conforme Processo nº2481812019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002300 | 21/10/2019 | 864,77 | 864,77 | 864,77 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Processo de Adiantamento para atender despesas com material de consumo da Assessoria de gestão Ambiental vinculado a Reitoria , na responsabilidade da servidora Andrea de Araujo, conforme Processo nº2481812019
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2019NE002300 | 21/10/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: estorno do recurso de Adiantamento não utilizado pela servidora Andrea de Araujo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003327, 240201-24201 2019NL011953
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2019NE003327 | 20/12/2019 | -135,23 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo de Adiantamento para atender despesas com material de consumo da Assessoria de gestão Ambiental vinculado a Reitoria , na responsabilidade da
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2019NL008570 | 21/10/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: estorno do recurso de Adiantamento não utilizado pela servidora Andrea de Araujo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003327, 240201-24201 2019NL011953
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2019NE003327 | 20/12/2019 | 0,00 | -135,23 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052067 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: estorno do recurso de Adiantamento não utilizado pela servidora Andrea de Araujo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003327, 240201-24201 2019NL011953
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2019NE003327 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -135,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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