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NOTA DE EMPENHO 2019NE001185

Favorecido

ANDREA ARAÚJO DO CARMO
R$ 1.062,00
 

CPF/CNPJ:

00045991456372

Emissão:

04/06/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

114136/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESAS DE DIARIAS PARA ALTO PARNAIBA/MA, PERIODO 05 A 10/06/2019, FINS UAB/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001185 04/06/2019 1.062,00 1.062,00 1.062,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE DIARIAS PARA ALTO PARNAIBA/MA, PERIODO 05 A 10/06/2019, FINS UAB/UEMA
2019NE001185 04/06/2019 1.062,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV, REFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS PARA ALTO PARNAÍBA/MA, PERÍODO 05 A 10/06/2019, FINS UAB/UEMA, PAGO PELO SICONV EM 04/06/2019,
2019NL004087 11/06/2019 0,00 1.062,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB025726 11/06/2019 0,00 0,00 1.062,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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