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NOTA DE EMPENHO 2019NE001017

Favorecido

ANDREA ARAÚJO DO CARMO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00045991456372

Emissão:

11/06/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

114136/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA ALTO PARNAIBA/MA, PERIODO 05 A 10/06/2019, FINS UAB/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001017 11/06/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA ALTO PARNAIBA/MA, PERIODO 05 A 10/06/2019, FINS UAB/UEMA
2019NE001017 11/06/2019 1.062,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO CLASSIFICACAO INCORRETA.
2019NE001182 28/06/2019 -1.062,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA ALTO PARNAIBA/MA, PERIODO 05 A 10/06/2019, FINS UAB/UEMA
2019NL004045 11/06/2019 0,00 1.062,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR FONTE INCORRETA.
2019NL004072 11/06/2019 0,00 -1.062,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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