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NOTA DE EMPENHO 2019NE001511

Favorecido

ANA MARIA RIBEIRO
R$ 612,00
 

CPF/CNPJ:

00045227802300

Emissão:

06/08/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

159108/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA PINHEIRO/MA, PERIODO 06 A 09/08/2019, FINS ENTREGA DE BENS PERMANENTES/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001511 06/08/2019 612,00 612,00 612,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA PINHEIRO/MA, PERIODO 06 A 09/08/2019, FINS ENTREGA DE BENS PERMANENTES/UEMA
2019NE001511 06/08/2019 612,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA PINHEIRO/MA, PERIODO 06 A 09/08/2019, FINS ENTREGA DE BENS PERMANENTES/UEMA
2019NL005379 06/08/2019 0,00 612,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB032923 07/08/2019 0,00 0,00 612,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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