CPF/CNPJ:
00042122180463
Emissão:
03/04/2019
Plano Interno:
001025
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0062190/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA CODO/MA, PERIODO 14 A 28/04/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/PMAD,/UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000378 | 03/04/2019 | 2.595,00 | 2.595,00 | 2.595,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA CODO/MA, PERIODO 14 A 28/04/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/PMAD,/UEMA/2019
|
2019NE000378 | 03/04/2019 | 2.595,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A LIQUIDACAO DESPESAS DE DIARIAS PARA CODO/MA, PERIODO 14 A 28/04/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/PMAD,/UEMA/2019
|
2019NL000970 | 03/04/2019 | 0,00 | 2.595,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005365 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.595,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,