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NOTA DE EMPENHO 2019NE000617

Favorecido

LUIZ CARLOS ARAUJO DOS SANTOS
R$ 1.062,00
 

CPF/CNPJ:

00040940489368

Emissão:

23/04/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

0062463/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 17 A 22/04/2019/UEMANET,

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000617 23/04/2019 1.062,00 1.062,00 1.062,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 17 A 22/04/2019/UEMANET,
2019NE000617 23/04/2019 1.062,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 17 A 22/04/2019/UEMANET,
2019NL002295 14/05/2019 0,00 1.062,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB019433 14/05/2019 0,00 0,00 1.062,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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