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NOTA DE EMPENHO 2019NE001850

Favorecido

FABIOLA DE JESUS SOARES_SANTANA
R$ 865,00
 

CPF/CNPJ:

00040637131304

Emissão:

11/09/2019

Plano Interno:

001068

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

197482/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção do Campi

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA SAO JOAO DOS PATOS/COLINAS/MA, PERIODO 10 A 14/09/2019, FINS REITORIA INTINERANTE/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001850 11/09/2019 865,00 865,00 865,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO JOAO DOS PATOS/COLINAS/MA, PERIODO 10 A 14/09/2019, FINS REITORIA INTINERANTE/UEMA
2019NE001850 11/09/2019 865,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA SAO JOAO DOS PATOS/COLINAS/MA, PERIODO 10 A 14/09/2019, FINS REITORIA INTINERANTE/UEMA
2019NL006895 11/09/2019 0,00 865,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB041599 12/09/2019 0,00 0,00 865,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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