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NOTA DE EMPENHO 2019NE000742

Favorecido

MARCELO ROCHA FERREIRA
R$ 708,00
 

CPF/CNPJ:

00037675869320

Emissão:

03/05/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

75585/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS, PELO PROGRAMA E-TEC BRASIL PARA PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO PRESENCIAL. CONVÊNIO 400015/2001, CONFORME O PROCESSO Nº 75585/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000742 03/05/2019 708,00 708,00 708,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS, PELO PROGRAMA E-TEC BRASIL PARA PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO PRESENCIAL. CONVÊNIO 400015/2001, CONFORME O PROCESSO Nº 75585/2019
2019NE000742 03/05/2019 708,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS, PELO PROGRAMA E-TEC BRASIL PARA PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO PRESENCIAL. CONVÊNIO 400015/2001, CONFORME
2019NL001926 06/05/2019 0,00 708,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011594 07/05/2019 0,00 0,00 708,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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