CPF/CNPJ:
00037675869320
Emissão:
03/05/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
75585/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126
VALOR REFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS, PELO PROGRAMA E-TEC BRASIL PARA PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO PRESENCIAL. CONVÊNIO 400015/2001, CONFORME O PROCESSO Nº 75585/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000742 | 03/05/2019 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS, PELO PROGRAMA E-TEC BRASIL PARA PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO PRESENCIAL. CONVÊNIO 400015/2001, CONFORME O PROCESSO Nº 75585/2019
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2019NE000742 | 03/05/2019 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS, PELO PROGRAMA E-TEC BRASIL PARA PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO PRESENCIAL. CONVÊNIO 400015/2001, CONFORME
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2019NL001926 | 06/05/2019 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011594 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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