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NOTA DE EMPENHO 2019NE002718

Favorecido

CYNTHIA CARVALHO MARTINS
R$ 1.239,00
 

CPF/CNPJ:

00035141654320

Emissão:

18/10/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

216562/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes - 0211263697

Descrição

REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA TUTÓIA-MA, PERÍODO 17 A 23/10/2019, COM FINS DE COLETA DE DADOS PARA TRABALHO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV EM 18/10/2019, CONVÊNIO N° 817196/2015, CONFORME O PROCESSO Nº 216562/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002718 18/10/2019 1.239,00 1.239,00 1.239,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA TUTÓIA-MA, PERÍODO 17 A 23/10/2019, COM FINS DE COLETA DE DADOS PARA TRABALHO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV EM 18/10/2019, CONVÊNIO N° 817196/2015, CONFORME O PROCESSO Nº 216562/2019
2019NE002718 18/10/2019 1.239,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA TUTÓIA-MA, PERÍODO 17 A 23/10/2019, COM FINS DE COLETA DE DADOS PARA TRABALHO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV EM
2019NL009815 18/10/2019 0,00 1.239,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB058720 18/10/2019 0,00 0,00 1.239,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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