Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE000356

Favorecido

JOAO AIRTON SANTOS PORTO.
R$ 2.595,00
 

CPF/CNPJ:

00034036733320

Emissão:

02/04/2019

Plano Interno:

001025

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

0061926/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESAS DE DIARIAS PARA CODO/MA, PERIODO 21/04 A 05/05/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/PMAD/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000356 02/04/2019 2.595,00 2.595,00 2.595,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE DIARIAS PARA CODO/MA, PERIODO 21/04 A 05/05/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/PMAD/UEMA
2019NE000356 02/04/2019 2.595,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DA DESPESAS DE DIARIAS PARA CODO/MA, PERIODO 21/04 A 05/05/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/PMAD/UEMA
2019NL000875 02/04/2019 0,00 2.595,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB005340 05/04/2019 0,00 0,00 2.595,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,