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NOTA DE EMPENHO 2019NE000350

Favorecido

JOAO AIRTON SANTOS PORTO.
R$ 519,00
 

CPF/CNPJ:

00034036733320

Emissão:

02/04/2019

Plano Interno:

001032

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

00061565/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

EXTENSAO UNIVERSITARIA

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

CERTIFICACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 07 A 09/04/2019, FINS SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA E ADMINISTRATIVA/UEMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000350 02/04/2019 519,00 519,00 519,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CERTIFICACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 07 A 09/04/2019, FINS SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA E ADMINISTRATIVA/UEMA.
2019NE000350 02/04/2019 519,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 07 A 09/04/2019, FINS SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA E ADMINISTRATIVA/UEMA.
2019NL000868 02/04/2019 0,00 519,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB005333 05/04/2019 0,00 0,00 519,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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