CPF/CNPJ:
00027451364372
Emissão:
08/04/2019
Plano Interno:
001025
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0069512/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 08 A 10/04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA E ADMINISTRATIVA/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000460 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 08 A 10/04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA E ADMINISTRATIVA/UEMA
|
2019NE000460 | 08/04/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO VALOR NAO UTILIZADO.
|
2019NE003546 | 01/10/2019 | -519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A LIQUIDACAO DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 08 A 10/04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA E ADMINISTRATIVA/UEM
|
2019NL001110 | 08/04/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO VALOR NAO UTILIZADO.
|
2019NL012969 | 01/10/2019 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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