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NOTA DE EMPENHO 2019NE002101

Favorecido

JOAO COELHO SILVA FILHO
R$ 1.062,00
 

CPF/CNPJ:

00027126714300

Emissão:

05/09/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

185929/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPES-ME

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, PERIODO 19 A 21/09/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002101 05/09/2019 1.062,00 1.062,00 1.062,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, PERIODO 19 A 21/09/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA.
2019NE002101 05/09/2019 1.062,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESA DE OBTV DE DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PERÍODO ENTRE 19 A 21/09/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRA , CONVÊNIO Nº8
2019NL007872 16/09/2019 0,00 1.062,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB048493 16/09/2019 0,00 0,00 1.062,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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