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NOTA DE EMPENHO 2019NE001484

Favorecido

JOAO COELHO SILVA FILHO
R$ 1.770,00
 

CPF/CNPJ:

00027126714300

Emissão:

22/07/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

144376/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPES-ME

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, PERIODO 29/07 A 02/08/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001484 22/07/2019 1.770,00 1.770,00 1.770,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, PERIODO 29/07 A 02/08/2019
2019NE001484 22/07/2019 1.770,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV, REFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS PARA RIO DE JANEIRO-RJ, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 32º COLÓQUIO BRASILEIRO DE MATEMÁTICA, PERÍ
2019NL005275 22/07/2019 0,00 1.770,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB032565 22/07/2019 0,00 0,00 1.770,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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