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NOTA DE EMPENHO 2019NE001175

Favorecido

JOAO COELHO SILVA FILHO
R$ 708,00
 

CPF/CNPJ:

00027126714300

Emissão:

03/07/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

109380/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPES-ME

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PERIODO 29 E 30/05/2019, FINS PROFMAT/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001175 03/07/2019 708,00 708,00 708,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PERIODO 29 E 30/05/2019, FINS PROFMAT/UEMA
2019NE001175 03/07/2019 708,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV REFERENTE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA CAXIAS/MA, CONVÊNIO Nº869543/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO SE PALESTRA NO PROFMAT, PAGO PE
2019NL004119 03/07/2019 0,00 708,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB031253 03/07/2019 0,00 0,00 708,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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