Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE001897

Favorecido

WILLIAM DA SILVA CARDOSO
R$ 346,00
 

CPF/CNPJ:

00026994330397

Emissão:

19/09/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

203119/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA SANTAQ INES/ZE DOCA/MA, PERIODO 18 A 19/09/2019, FINS COLACAO DE GRAU/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001897 19/09/2019 346,00 346,00 346,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SANTAQ INES/ZE DOCA/MA, PERIODO 18 A 19/09/2019, FINS COLACAO DE GRAU/UEMA
2019NE001897 19/09/2019 346,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA SANTAQ INES/ZE DOCA/MA, PERIODO 18 A 19/09/2019, FINS COLACAO DE GRAU/UEMA
2019NL007220 19/09/2019 0,00 346,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB044102 20/09/2019 0,00 0,00 346,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,