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NOTA DE EMPENHO 2019NE001021

Favorecido

JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA.
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

00025443747304

Emissão:

11/06/2019

Plano Interno:

001051

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

112883/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Ensino de Pós-Graduação - UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 17 A 19/06/2019, FINS PROGRAMA DE POS GRADUACAO EM AGRICULTURA E AMBIENTE/UEMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001021 11/06/2019 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 17 A 19/06/2019, FINS PROGRAMA DE POS GRADUACAO EM AGRICULTURA E AMBIENTE/UEMA.
2019NE001021 11/06/2019 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 17 A 19/06/2019, FINS PROGRAMA DE POS GRADUACAO EM AGRICULTURA E AMBIENTE/UEMA.
2019NL003331 11/06/2019 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021687 13/06/2019 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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