CPF/CNPJ:
00023068418372
Emissão:
14/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
216124/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPES-ME
REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 15 A 16/10/2019 COM FINS DE PARTICIPAÇÃO EM BANCA, PAGO PELO SICONV EM 14/10/2019, CONVÊNIO Nº 869543/18, CONFORME O PROCESSO Nº 216214/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002699 | 14/10/2019 | 354,00 | 354,00 | 354,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 15 A 16/10/2019 COM FINS DE PARTICIPAÇÃO EM BANCA, PAGO PELO SICONV EM 14/10/2019, CONVÊNIO Nº 869543/18, CONFORME O PROCESSO Nº 216214/2019.
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2019NE002699 | 14/10/2019 | 354,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 15 A 16/10/2019 COM FINS DE PARTICIPAÇÃO EM BANCA, PAGO PELO SICONV EM 14/10/2019, CONVÊNI
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2019NL009855 | 14/10/2019 | 0,00 | 354,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058897 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 354,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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