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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000408

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA PERIODO 07 A 10/;04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA/UEMA

692,00 692,00 692,00
2019NE002248

Dt. Emissão:
Descrição: Processo de Adiantamento para custear despesas com serviços de Pessoa Jurídica, tais como manutenção de placa e cadeiras do centro de Estudos Superiores de Lago da Pedra, na responsabilidade da servidora Rosilma Soares Bauer, conforme processo nº211795/2019

2.200,00 2.200,00 2.200,00
Totais: 2.892,00 2.892,00 2.892,00

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