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NOTA DE EMPENHO 2019NE001038

Favorecido

PAULO HENRIQUE ARAGAO CATUNDA.
R$ 173,00
 

CPF/CNPJ:

00006971811704

Emissão:

13/06/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

12618/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA LAGO DA PEDRA/MA, DIA 13/06/2019, FINS AUDIENCIA/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001038 13/06/2019 173,00 173,00 173,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA LAGO DA PEDRA/MA, DIA 13/06/2019, FINS AUDIENCIA/UEMA
2019NE001038 13/06/2019 173,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA LAGO DA PEDRA/MA, DIA 13/06/2019, FINS AUDIENCIA/UEMA, PROCESSO N. 121618/2019
2019NL003461 13/06/2019 0,00 173,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB022371 17/06/2019 0,00 0,00 173,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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