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NOTA DE EMPENHO 2019NE000369

Favorecido

JOAO AUGUSTO RAMOS E SILVA
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

00005464528334

Emissão:

03/04/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

0065816/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA BACABAL/STA INES/MA, PERIODO 03 A 05/04/2019, FINS COLACAO DE GRAU/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000369 03/04/2019 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA BACABAL/STA INES/MA, PERIODO 03 A 05/04/2019, FINS COLACAO DE GRAU/UEMA
2019NE000369 03/04/2019 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A LIQUIDACAO DESPESAS DE DIARIAS PARA BACABAL/STA INES/MA, PERIODO 03 A 05/04/2019, FINS COLACAO DE GRAU/UEMA
2019NL000943 03/04/2019 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB005353 05/04/2019 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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