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NOTA DE EMPENHO 2019NE001036

Favorecido

HELOISA CARDOSO VARAO SANTOS
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00004483103334

Emissão:

13/06/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

106492/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, PERIODO 05 A 09/06/2019/UEMANET

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001036 13/06/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, PERIODO 05 A 09/06/2019/UEMANET
2019NE001036 13/06/2019 885,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO CLASSIFICACAO INCORRETA
2019NE001180 28/06/2019 -885,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, PERIODO 05 A 09/06/2019/UEMANET
2019NL004047 13/06/2019 0,00 885,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR FONTE INCORRETA.
2019NL004073 13/06/2019 0,00 -885,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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