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NOTA DE EMPENHO 2019NE002543

Favorecido

AILSON BARBOSA DA SILVA.
R$ 619,50
 

CPF/CNPJ:

00004359570406

Emissão:

14/10/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

223885/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783

Descrição

REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA CAXIAS-MA, PERÍODO 11 A 14/11/2019 COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 31/10/2019, CONVÊNIO Nº 843502/17, CONFORME O PROCESSO Nº 223885/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002543 14/10/2019 619,50 619,50 619,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA CAXIAS-MA, PERÍODO 11 A 14/11/2019 COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 31/10/2019, CONVÊNIO Nº 843502/17, CONFORME O PROCESSO Nº 223885/2019
2019NE002543 14/10/2019 619,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA CAXIAS-MA, PERÍODO 11 A 14/11/2019 COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SI
2019NL009360 31/10/2019 0,00 619,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB055296 31/10/2019 0,00 0,00 619,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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