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NOTA DE EMPENHO 2019NE001438

Favorecido

SANDRA IMACULADA MOREIRA NETO
R$ 802,40
 

CPF/CNPJ:

00003992415660

Emissão:

26/07/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

148097/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPES-ME

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, PERIODO 6/07 A 29/07/2019, FINS PROFMAT.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001438 26/07/2019 802,40 802,40 802,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, PERIODO 6/07 A 29/07/2019, FINS PROFMAT.
2019NE001438 26/07/2019 802,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, PERIODO 6/07 A 29/07/2019, FINS PROFMAT.
2019NL004886 26/07/2019 0,00 802,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV REFERENTE A DIÁRIAS PARA O RIO DE JANEIRO-RJ/, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO ENCONTRO BRASILEIRO DE MULHERES MATEMÁTICA,
2019NL004947 26/07/2019 0,00 802,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO OBTV REFERENTE A DIÁRIAS PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO ENCONTRO BRASILEIRO DE MULHERES MATEMÁTICA, PAGO
2019NL004949 26/07/2019 0,00 802,40 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIÁRIAS
2019NL004948 26/07/2019 0,00 -802,40 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO PAGAMENTO FEITO VIA OBTV.
2019NL004913 26/07/2019 0,00 -802,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB031174 26/07/2019 0,00 0,00 802,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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