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NOTA DE EMPENHO 2019NE002764

Favorecido

EDNA SANTANA NOLETO
R$ 519,00
 

CPF/CNPJ:

00003925161368

Emissão:

19/11/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

244189/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 18 A 20/11/2019, FINS CONSELHO UNIVERSITARIO DA UEMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002764 19/11/2019 519,00 519,00 519,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 18 A 20/11/2019, FINS CONSELHO UNIVERSITARIO DA UEMA.
2019NE002764 19/11/2019 519,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 18 A 20/11/2019, FINS CONSELHO UNIVERSITARIO DA UEMA.
2019NL009946 19/11/2019 0,00 519,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB059948 20/11/2019 0,00 0,00 519,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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