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NOTA DE EMPENHO 2019NE003116

Favorecido

LARISSA MARIA RAMOS DOS REIS RESPLANDES
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

00003738376313

Emissão:

11/12/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

258920/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA BARRA DO CORDA /MA, PERIODO 05 A 07/12/2019, FINS ENCONTRO DE AVALIACAO DE GESTAO ACADEMICA DA UEMA/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003116 11/12/2019 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BARRA DO CORDA /MA, PERIODO 05 A 07/12/2019, FINS ENCONTRO DE AVALIACAO DE GESTAO ACADEMICA DA UEMA/2019
2019NE003116 11/12/2019 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA BARRA DO CORDA /MA, PERIODO 05 A 07/12/2019, FINS ENCONTRO DE AVALIACAO DE GESTAO ACADEMICA DA UEMA/2019
2019NL011328 11/12/2019 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB066757 12/12/2019 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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