CPF/CNPJ:
00003622438320
Emissão:
06/09/2019
Plano Interno:
001661
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
176371/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
VALOR DAS DIARIAS PARA BARRA DO CORDA/MA, PERIODO 26 A 29/08/2019, FINS PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001816 | 06/09/2019 | 619,50 | 619,50 | 619,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BARRA DO CORDA/MA, PERIODO 26 A 29/08/2019, FINS PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC/UEMA
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2019NE001816 | 06/09/2019 | 619,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA BARRA DO CORDA/MA, PERIODO 26 A 29/08/2019, FINS PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC/UEMA
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2019NL006763 | 06/09/2019 | 0,00 | 619,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040505 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 619,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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