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NOTA DE EMPENHO 2019NE001980

Favorecido

ADRIANA LOILA DO NASCIMENTO
R$ 531,00
 

CPF/CNPJ:

00003169932390

Emissão:

13/08/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

170542/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0211263783

Descrição

REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV, DE DIÁRIAS PARA CODÓ-MA, PERÍODO 17 A 19/08/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CONVÊNIO Nº 843502/2017, PAGO PELO SICONV EM 13/08/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 170542/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001980 13/08/2019 531,00 531,00 531,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV, DE DIÁRIAS PARA CODÓ-MA, PERÍODO 17 A 19/08/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CONVÊNIO Nº 843502/2017, PAGO PELO SICONV EM 13/08/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 170542/2019
2019NE001980 13/08/2019 531,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV, DE DIÁRIAS PARA CODÓ-MA, PERÍODO 17 A 19/08/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO,
2019NL007486 13/08/2019 0,00 531,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB046054 13/08/2019 0,00 0,00 531,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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