CPF/CNPJ:
00003169932390
Emissão:
13/08/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
170542/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0211263783
REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV, DE DIÁRIAS PARA CODÓ-MA, PERÍODO 17 A 19/08/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CONVÊNIO Nº 843502/2017, PAGO PELO SICONV EM 13/08/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 170542/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001980 | 13/08/2019 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV, DE DIÁRIAS PARA CODÓ-MA, PERÍODO 17 A 19/08/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CONVÊNIO Nº 843502/2017, PAGO PELO SICONV EM 13/08/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 170542/2019
|
2019NE001980 | 13/08/2019 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV, DE DIÁRIAS PARA CODÓ-MA, PERÍODO 17 A 19/08/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO,
|
2019NL007486 | 13/08/2019 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046054 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,