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NOTA DE EMPENHO 2019NE001174

Favorecido

GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO
R$ 401,20
 

CPF/CNPJ:

00002980647403

Emissão:

03/07/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

60343/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPES-ME

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA TERESINA/PI, PERIODO 04 A 05/04/2019, FINS PROFMAT/UEMA;

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001174 03/07/2019 401,20 401,20 401,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA TERESINA/PI, PERIODO 04 A 05/04/2019, FINS PROFMAT/UEMA;
2019NE001174 03/07/2019 401,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV REFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS PARA TERESINA/PI, CONVÊNIO Nº869543/2018, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NA BANCA DE DEFESA DE DISSER
2019NL004117 03/07/2019 0,00 401,20 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB032544 03/07/2019 0,00 0,00 401,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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