Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE001008

Favorecido

THAIS ROSELI CORREA
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

00001149959150

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

114007/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA CODO/MA, PERIODO 17 A 19/06/2019, FINS PLANO PLURIANUAL/UEMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001008 10/06/2019 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA CODO/MA, PERIODO 17 A 19/06/2019, FINS PLANO PLURIANUAL/UEMA.
2019NE001008 10/06/2019 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA CODO/MA, PERIODO 17 A 19/06/2019, FINS PLANO PLURIANUAL/UEMA, PROCESSO N. 114007/2019
2019NL003259 10/06/2019 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021139 11/06/2019 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,