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NOTA DE EMPENHO 2019NE002976

Favorecido

SARA RAQUEL CARDOSO TEIXEIRA DE SOUSA
R$ 619,50
 

CPF/CNPJ:

00001077439300

Emissão:

22/11/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

248313/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783

Descrição

VALOR REFERENTE DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PERIODO 27 A 30/11/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002976 22/11/2019 619,50 619,50 619,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PERIODO 27 A 30/11/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA.
2019NE002976 22/11/2019 619,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA SÃO LUÍS-MA , PERÍODO 27 A 30/11/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS NOS POLOS DE APOIO PRESENCI
2019NL010738 22/11/2019 0,00 619,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB064321 22/11/2019 0,00 0,00 619,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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