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NOTA DE EMPENHO 2019NE002523

Favorecido

FRANCIDALMA SOARES SOUSA CARVALHO FILHA
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

00000409941395

Emissão:

04/11/2019

Plano Interno:

001067

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

214846/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

EXTENSAO UNIVERSITARIA

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Promoção da Extensão Universitária - UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 07 A 09/11/2019, FINS SEMANA ACADEMICA/SEMIC, PROCESSO N. 214846/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002523 04/11/2019 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 07 A 09/11/2019, FINS SEMANA ACADEMICA/SEMIC, PROCESSO N. 214846/2019
2019NE002523 04/11/2019 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 07 A 09/11/2019, FINS SEMANA ACADEMICA/SEMIC.
2019NL009308 04/11/2019 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB055213 05/11/2019 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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