Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE000035

Favorecido

BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 170.595,43
 

CPF/CNPJ:

11319217000185

Emissão:

29/03/2019

Plano Interno:

001649

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Passagens Aéreas

Processo:

041091/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS __ADITIVO AO CONTRATO N-06/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000035 29/03/2019 170.595,43 156.599,84 126.822,02
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS __ADITIVO AO CONTRATO N-06/2018.
2019NE000035 29/03/2019 10.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-35 prest.de serv. de fornecimento de passagens aereas..
2019NE000137 06/05/2019 5.595,43 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-35
2019NE000228 11/06/2019 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-35 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
2019NE000486 21/08/2019 200.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-35 FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES
2019NE000487 21/08/2019 5.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO NÃO UTILIZADO
2019NE001018 21/08/2019 -100.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONT.6/2018
2019NL000670 06/05/2019 0,00 14.024,38 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONT.6/2018
2019NL001616 11/06/2019 0,00 2.384,82 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 0148067/2019 (09/07/2019) - PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - REF. JUNHO/2019 (2º ADITIVO AO CONTRATO nº 06/2018).
2019NL002220 26/07/2019 0,00 7.119,43 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS __ADITIVO AO CONTRATO N-06/2018. PROC.N-0175077/19
2019NL002610 21/08/2019 0,00 40.186,87 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 0200654/2019 (11/09/2019) - PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - FATURA 602 - (2 º ADITIVO AO CT 06/2018).
2019NL002949 16/09/2019 0,00 8.971,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS __ADITIVO AO CONTRATO N-06/2018.
2019NL003818 16/10/2019 0,00 35.270,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS __ADITIVO AO CONTRATO N-06/2018. proc.nº0247871/19 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
2019NL004984 20/11/2019 0,00 18.863,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS __ADITIVO AO CONTRATO N-06/2018. PROC.N-0272356/19
2019NL005992 13/12/2019 0,00 29.777,82 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB017558 28/05/2019 0,00 0,00 14.024,38
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB033850 13/08/2019 0,00 0,00 7.119,43
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB033848 13/08/2019 0,00 0,00 2.384,82
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB039145 02/09/2019 0,00 0,00 40.186,87
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB044520 23/09/2019 0,00 0,00 8.971,75
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB056876 11/11/2019 0,00 0,00 35.270,81
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB071906 24/12/2019 0,00 0,00 18.863,96

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,