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NOTA DE EMPENHO 2019NE000086

Favorecido

MESO ENGENHARIA LTDA
R$ 22.926,73
 

CPF/CNPJ:

07403718000178

Emissão:

29/03/2019

Plano Interno:

001628

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Restos a Pagar - Outros Serviços de Terceiros

Processo:

261788/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

DEA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. (UNIDADE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR) REF. 27ª MEDIÇÃO (08/10/2018 a 12/10/2018) DO CT 02/2018 -

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000086 29/03/2019 22.926,73 22.926,73 22.926,73
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DEA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. (UNIDADE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR) REF. 27ª MEDIÇÃO (08/10/2018 a 12/10/2018) DO CT 02/2018 -
2019NE000086 29/03/2019 22.926,73 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. (UNIDADE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR) REF. 27ª MEDIÇÃO (08/10/2018 a 12/10/2018) DO CT 02/2018 -
2019NL000256 10/04/2019 0,00 22.926,73 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. (UNIDADE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR) REF. 27ª MEDIÇÃO (08/10/2018 a 12/10/2018) DO CT 02/2018 -
2019NL002755 10/04/2019 0,00 22.926,73 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO
2019NL002754 10/04/2019 0,00 -22.926,73 0,00
PAGAMENTO
2019PP001446 02/09/2019 0,00 0,00 1.513,16
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL002775 02/09/2019 0,00 0,00 275,12
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB039174 03/09/2019 0,00 0,00 21.138,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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