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NOTA DE EMPENHO 2019NE000145

Favorecido

V.M.COMERCIO E SERVICOS LTDA.
R$ 38.000,00
 

CPF/CNPJ:

05052665000162

Emissão:

09/05/2019

Plano Interno:

001649

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter

Processo:

0232617/2014

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

DEA DO PROC.N-0232617/2014 PREST.DE SERV. DE MAN.PREV. E CORRETIVA EM AP.DE AR CONDICIONADO;

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000145 09/05/2019 38.000,00 38.000,00 36.100,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DEA DO PROC.N-0232617/2014 PREST.DE SERV. DE MAN.PREV. E CORRETIVA EM AP.DE AR CONDICIONADO;
2019NE000145 09/05/2019 38.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEA DO PROC.N-0232617/2014 PREST.DE SERV. DE MAN.PREV. E CORRETIVA EM AP.DE AR CONDICIONADO;
2019NL000753 09/05/2019 0,00 38.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB038874 02/09/2019 0,00 0,00 36.100,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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