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NOTA DE EMPENHO 2019NE000700

Favorecido

BANCO DO BRASIL
R$ 596,80
 

CPF/CNPJ:

00000000512419

Emissão:

29/03/2019

Plano Interno:

001649

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Serviços Bancários

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

EMPENHO ESTIMATIVO PARA REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE PAGAMENTOS DE BOLSISTAS DO CONVÊNIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A SEAP E O IEMA, EXERCÍCIO DE 2019, JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000700 29/03/2019 596,80 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE PAGAMENTOS DE BOLSISTAS DO CONVÊNIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A SEAP E O IEMA, EXERCÍCIO DE 2019, JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
2019NE000700 29/03/2019 1.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PARA CORREÇÃO
2019NE000831 29/03/2019 -403,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSISTAS DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2019 IEMA/SEAP.
2019NL003856 01/10/2019 0,00 403,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO CONVÊNIO SEAP/IEMA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL
2019NL003859 01/10/2019 0,00 403,20 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO
2019NL003858 01/10/2019 0,00 -403,20 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CORREÇÃO
2019NL004968 01/10/2019 0,00 -403,20 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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