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NOTA DE EMPENHO 2019NE000419

Favorecido

E G ARAUJO EIRELI-ME
R$ 37.400,00
 

CPF/CNPJ:

25252251000194

Emissão:

14/03/2019

Plano Interno:

000581

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Serviços Gráficos e Editoriais

Processo:

37259/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, ORIGINADA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018, CÓDIGO 0581

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000419 14/03/2019 37.400,00 37.400,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, ORIGINADA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018, CÓDIGO 0581
2019NE000419 14/03/2019 37.400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, ORIGINADA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018, CÓDIGO 0581 AGOSTO 2019
2019NL026068 01/10/2019 0,00 37.400,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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