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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE005307

Dt. Emissão:
Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria, em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019periodo 02 meses valor mensal 8.980,28

17.960,56 17.960,56 17.960,56
2019NE005308

Dt. Emissão:
Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria, em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019periodo 02 meses valor mensal 191.961,88

383.923,76 383.923,76 383.923,76
2019NE005358

Dt. Emissão:
Descrição: empenhos referente aos servicos de agente de portaria, em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019/periodo de 02 meses valor mensqal 18.331,74

36.663,48 36.663,48 36.663,48
2019NE005359

Dt. Emissão:
Descrição: empenhos referente aos servicos de agente de portaria, em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019/periodo de 02 meses valor mensqal 186.986,02

373.972,04 373.972,04 373.972,04
2019NE015809

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 021/2019, PREGAO 01/2019,OUT 2019

0,00 0,00 0,00
2019NE015810

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 021/2019, PREGAO 01/2019,OUT 2019

0,00 0,00 0,00
2019NE015811

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 022/2019, PREGAO 01/2019,OUT 2019

0,00 0,00 0,00
2019NE015812

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 022/2019, PREGAO 01/2019,OUT 2019

0,00 0,00 0,00
2019NE015892

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE DE SÃO LUÍS, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 8.980,21 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE015894

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE DE SÃO LUÍS, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 191.931,88 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE015899

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃO DOS PATOS .__VALOR R$ 18.331,74 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE015901

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃO DOS PATOS.__VALOR R$ 186.986,02 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE016116

Dt. Emissão:
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA NAS URES DE PINHEIRO E VIANA, OBJETO DO CONTRATO N° 21/2019 PARA O MÊS DE OUTUBRO/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE016117

Dt. Emissão:
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA NAS URES DE PINHEIRO E VIANA, OBJETO DO CONTRATO N° 21/2019 PARA O MÊS DE OUTUBRO/2019

191.961,88 191.961,88 191.961,88
2019NE016118

Dt. Emissão:
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA NAS URES DE BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃO DOS PATOS, OBJETO DO CONTRATO N° 22/2019 PARA O MÊS DE OUTUBRO/2019

18.331,74 18.331,74 18.331,74
2019NE016119

Dt. Emissão:
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA NAS URES DE BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃO DOS PATOS, OBJETO DO CONTRATO N° 22/2019 PARA O MÊS DE OUTUBRO/2019

186.986,02 186.986,02 186.986,02
2019NE016121

Dt. Emissão:
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA NAS URES DE PINHEIRO E VIANA, OBJETO DO CONTRATO N° 21/2019 PARA O MÊS DE OUTUBRO/2019

8.980,28 8.980,28 8.980,28
2019NE019129

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA PERIODO 02 MESES NOV E DEZ 2019, CONTRATO 021/2019

RAP INSCRITO: 8.980,28

8.980,28 8.980,28 0,00
2019NE019133

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA PERIODO 02 MESES NOV E DEZ 2019, CONTRATO 021/2019

RAP INSCRITO: 191.961,88

191.961,88 191.961,88 0,00
2019NE019135

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA PERIODO 02 MESES NOV E DEZ 2019, CONTRATO 022/2019

RAP INSCRITO: 18.331,74

18.331,74 18.331,74 0,00
2019NE019137

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA PERIODO 02 MESES NOV E DEZ 2019, CONTRATO 022/2019

RAP INSCRITO: 186.986,02

186.986,02 186.986,02 0,00
2019NE020126

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DO PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC, DE CONTRATO N° 021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019. LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URES DE, PINHEIRO, VIANA, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

RAP INSCRITO: 8.980,28

8.980,28 0,00 0,00
2019NE020127

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DO PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC, DE CONTRATO N° 021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019. LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URES DE, PINHEIRO E VIANA, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

RAP INSCRITO: 191.961,88

191.961,88 0,00 0,00
2019NE020128

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DO PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC, DE CONTRATO N° 022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019. LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URES DE, BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA, S.J.DOS PATOS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

RAP INSCRITO: 18.331,74

18.331,74 0,00 0,00
2019NE020129

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DO PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC, DE CONTRATO N° 022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019. LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URES DE BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA, S.J.DOS PATOS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

RAP INSCRITO: 186.986,02

186.986,02 0,00 0,00
Totais: 2.031.299,60 1.625.039,68 1.218.779,76

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