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NOTA DE EMPENHO 2019NE014532

Favorecido

LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA FILHO
R$ 306,00
 

CPF/CNPJ:

00043331300349

Emissão:

15/10/2019

Plano Interno:

000585

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4967738/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20/10/2019 Á 22/10/2019 NO TRECHO TIMON/SÃO LUIS/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE014532 15/10/2019 306,00 306,00 306,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20/10/2019 Á 22/10/2019 NO TRECHO TIMON/SÃO LUIS/MA.
2019NE014532 15/10/2019 306,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20/10/2019 Á 22/10/2019 NO TRECHO TIMON/SÃO LUIS/MA.
2019NL027617 16/10/2019 0,00 306,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB051871 21/10/2019 0,00 0,00 306,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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